Рейтинг@Mail.ru

Инвентаризация налоговых рисков: практический инструктаж для главного бухгалтера

Семинар
бухгалтеру

Все про налоговые риски для главбуха.

Семинар проводят специалисты учебного центра ИРСОТ
дата:10 октября 2022 - 10 октября 2022
место:г. Москва, ул.Ярославская, д.8, корп.4, Учебная аудитория ИРСОТ
стоимость:21000 руб.
Заявка на участие

Программа семинара

Печать
  1. Новое в практике налогового контроля: подходы ФНС России с учётом новых разъяснений ст. 54.1 НК РФ
  2. Новое о взаимодействии ФНС России и СК России при проведении мероприятий налогового контроля
  3. Что такое налоговый риск и как его можно минимизировать
    • Предпроверочный анализ, проводимый налоговым органом в целях выявления налоговых нарушений
    • Противодействие уклонению от уплаты налогов: новые инструменты на вооружении налоговых и правоохранительных органов
    • Налоговое планирование в компании через призму налоговых рисков и способов их минимизации
    • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
    • Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку организации
    • Законная ответственность руководителя (учредителя, члена совета директоров, гендиректора) перед обществом за убытки, причинённые обществу его виновными действиями (бездействием)
  4. Налоговые последствия сделок и процедур, или где таятся налоговые риски
    • Налоговозначимая информация в договоре, или с чего начинается налоговое расследование
    • Страхование налоговых рисков на стадии заключения, исполнения и завершения действия договора
    • Признаки получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды
    • Деловая цель сделки (экономические и иные разумные основания)
    • Доказательства реальности исполнения сделки: как обнаружить следы товара, работы, услуги
    • Налоговые последствия и риски отдельных видов договоров (строительного подряда, посреднических сделок, внешнего управления и пр.)
    • Дробление бизнеса (реорганизация реальная и скрытая)
    • Налоговая реконструкция (переквалификация) мнимых и притворных сделок
    • Гражданско-правовой спор как способ защиты от налоговой переквалификации договора
    • Риски при совершении сделок с недобросовестными контрагентами с учётом новых разъяснений ФНС России и судебной практики
    • Проявление должной осмотрительности в свете ст. 54.1 НК РФ. Признаки налоговой неосмотрительности при выборе контрагента. Как обосновать выбор контрагента, чтобы избежать претензий налоговых органов
    • Нормы ГК РФ на службе у добросовестных налогоплательщиков
    • Законные пределы осмотрительности налогоплательщика
  5. Как вести себя до, в ходе и после выездной проверки
    • Методы самостоятельной оценки налогоплательщиком налоговых рисков: работаем на опережение
    • Как узнать, что над вами «нависает» выездная проверка
    • Как подготовиться к выездной проверке и как себя вести в ходе её проведения
    • Что, где и как ищут проверяющие в ходе проверки: последние инструкции ФНС России и СК России
    • Проведение контрольных мероприятий с участием понятых: как воспользоваться ошибками и упущениями проверяющих
    • Дополнительные материалы налогового контроля: как выдвигать опровержения на выводы акта проверки
    • На что обратить внимание при назначении экспертизы
    • О чём важно заявить в досудебной жалобе в вышестоящий налоговый орган
    • Спорные налоговые доначисления: как налогоплательщику обосновать свою позицию
    • Как подготовить свидетеля к допросу («ноу-хау» от налогового адвоката)
  6. Судебные доктрины и знаковые решения высших судебных инстанций по спорным вопросам налогового контроля
    • Закон или судебная доктрина: на что опираются суды
    • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
    • Судебная практика применения доктрины необоснованной налоговой выгоды к разным видам договоров и сделок (перепродажа, строительство, оказание услуг и пр.)
    • Если судебная доктрина не работает: как налоговики ищут «схемы» и выявляют «конечного» бенефициара
    • Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности
    • Алгоритм рассмотрения налогового спора: ключевые звенья
  7. Решения высших судов по вопросам об ответственности должностных и контролирующих лиц организации за налоговые правонарушения, а также о возмещении убытков, причинённых организации указанными лицами
  8. Взыскание по суду налоговой задолженности с главбуха: спорные ситуации, позиции судов
  9. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лекторы

  • Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп".

Стоимость участия

Для юридических и физических лиц:

  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
  • Трансляция — 13 900,00 ₽

Для физических лиц доступна беспроцентная рассрочка на 4 месяца с картой «Халва».

Регламент проведения

Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)

Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)

Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед

По окончании обучения выдается:

  • удостоверение установленного образца,
  • сертификат ИПБ на 10 часов — аттестованным бухгалтерам.
Оставьте контактные данные для записи на семинар

Подпишитесь на рассылку

Каждый будний день мы будем отправлять вам всё, что было опубликовано вчера

Ошибка на сайте
Выход

Вы уверены, что хотите выйти?

Да Отмена