Рейтинг@Mail.ru

Инвентаризация налоговых рисков: практический инструктаж для главного бухгалтера

Семинар
бухгалтеру

Все про налоговые риски для главбуха.

Семинар проводят специалисты учебного центра ИРСОТ
дата:10 октября 2022 - 10 октября 2022
место:г. Москва, ул.Ярославская, д.8, корп.4, Учебная аудитория ИРСОТ
стоимость:21000 руб.
Заявка на участие

Программа семинара

Печать
  1. Новое в практике налогового контроля: подходы ФНС России с учётом новых разъяснений ст. 54.1 НК РФ
  2. Новое о взаимодействии ФНС России и СК России при проведении мероприятий налогового контроля
  3. Что такое налоговый риск и как его можно минимизировать
    • Предпроверочный анализ, проводимый налоговым органом в целях выявления налоговых нарушений
    • Противодействие уклонению от уплаты налогов: новые инструменты на вооружении налоговых и правоохранительных органов
    • Налоговое планирование в компании через призму налоговых рисков и способов их минимизации
    • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
    • Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку организации
    • Законная ответственность руководителя (учредителя, члена совета директоров, гендиректора) перед обществом за убытки, причинённые обществу его виновными действиями (бездействием)
  4. Налоговые последствия сделок и процедур, или где таятся налоговые риски
    • Налоговозначимая информация в договоре, или с чего начинается налоговое расследование
    • Страхование налоговых рисков на стадии заключения, исполнения и завершения действия договора
    • Признаки получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды
    • Деловая цель сделки (экономические и иные разумные основания)
    • Доказательства реальности исполнения сделки: как обнаружить следы товара, работы, услуги
    • Налоговые последствия и риски отдельных видов договоров (строительного подряда, посреднических сделок, внешнего управления и пр.)
    • Дробление бизнеса (реорганизация реальная и скрытая)
    • Налоговая реконструкция (переквалификация) мнимых и притворных сделок
    • Гражданско-правовой спор как способ защиты от налоговой переквалификации договора
    • Риски при совершении сделок с недобросовестными контрагентами с учётом новых разъяснений ФНС России и судебной практики
    • Проявление должной осмотрительности в свете ст. 54.1 НК РФ. Признаки налоговой неосмотрительности при выборе контрагента. Как обосновать выбор контрагента, чтобы избежать претензий налоговых органов
    • Нормы ГК РФ на службе у добросовестных налогоплательщиков
    • Законные пределы осмотрительности налогоплательщика
  5. Как вести себя до, в ходе и после выездной проверки
    • Методы самостоятельной оценки налогоплательщиком налоговых рисков: работаем на опережение
    • Как узнать, что над вами «нависает» выездная проверка
    • Как подготовиться к выездной проверке и как себя вести в ходе её проведения
    • Что, где и как ищут проверяющие в ходе проверки: последние инструкции ФНС России и СК России
    • Проведение контрольных мероприятий с участием понятых: как воспользоваться ошибками и упущениями проверяющих
    • Дополнительные материалы налогового контроля: как выдвигать опровержения на выводы акта проверки
    • На что обратить внимание при назначении экспертизы
    • О чём важно заявить в досудебной жалобе в вышестоящий налоговый орган
    • Спорные налоговые доначисления: как налогоплательщику обосновать свою позицию
    • Как подготовить свидетеля к допросу («ноу-хау» от налогового адвоката)
  6. Судебные доктрины и знаковые решения высших судебных инстанций по спорным вопросам налогового контроля
    • Закон или судебная доктрина: на что опираются суды
    • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
    • Судебная практика применения доктрины необоснованной налоговой выгоды к разным видам договоров и сделок (перепродажа, строительство, оказание услуг и пр.)
    • Если судебная доктрина не работает: как налоговики ищут «схемы» и выявляют «конечного» бенефициара
    • Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности
    • Алгоритм рассмотрения налогового спора: ключевые звенья
  7. Решения высших судов по вопросам об ответственности должностных и контролирующих лиц организации за налоговые правонарушения, а также о возмещении убытков, причинённых организации указанными лицами
  8. Взыскание по суду налоговой задолженности с главбуха: спорные ситуации, позиции судов
  9. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лекторы

  • Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп".

Стоимость участия

Для юридических и физических лиц:

  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
  • Трансляция — 13 900,00 ₽

Для физических лиц доступна беспроцентная рассрочка на 4 месяца с картой «Халва».

Регламент проведения

Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)

Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)

Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед

По окончании обучения выдается:

  • удостоверение установленного образца,
  • сертификат ИПБ на 10 часов — аттестованным бухгалтерам.
Оставьте контактные данные для записи на семинар
Рубрикатор
  • Бухгалтеру
  • Юристу
  • Кадровику
  • Физическому лицу
    • Формы и отчеты
    • Налоги и взносы
    • Учет и платежи
    • Расчеты с работниками
    • Документы
    • Суд
    • Корпоративное право
    • Кадровые документы
    • Трудовые отношения
    • Отчеты и контроль
    • Общие вопросы
    • Охрана труда
    • ИП и самозанятость
    • Работа. Служба
    • Здоровье
    • Семья
    • Имущество. Жилье
    • Документы
    • Льготы. Пенсии
Ошибка на сайте