Рейтинг@Mail.ru

Договор глазами бухгалтера: выявляем учётные и налоговые риски в 2026 году

Семинар
бухгалтеру

Лектор - С.М.Джаарбеков.

Семинар проводят специалисты учебного центра ИРСОТ
дата:16 июля 2026 - 16 июля 2026
место:г. Москва, ул.Ярославская, д.8, корп.4, 3 этаж, Учебная аудитория ИРСОТ
стоимость:24 200 руб.
Заявка на участие

Программа семинара

Печать
  1. Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации
  2. Важные условия договоров
    • Как обеспечить получение от продавца счёта-фактуры и первичных документов?
    • Условие об НДС в договоре, как не допустить ошибок?
    • Авансы и задаток: налоговые последствия
    • Компенсация затрат продавца: анализируем варианты
    • Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорной аспект
  3. Договор купли-продажи (поставки): учётные и налоговые нюансы
    • На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров купли-продажи и поставки?
    • Условие о переходе права собственности и его влияние на налогообложение
    • Особенности транзитной торговли
    • Отсрочка и рассрочка: на что обратить внимание?
    • Тестирование товара: налоговые последствия
    • Продажа и покупка недвижимости: налоговые особенности
    • Возврат товаров и авансов
    • Тонкости резерва по сомнительным долгам в налоговом учёте
  4. Договор подряда и договор об оказании услуг: учётные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг?
    • Разница между работами и услугами по ГК РФ и НК РФ
    • Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта?
    • Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»?
    • Как делить расходы на прямые и косвенные: новые тенденции судебной практики и налоговые риски. Обоснование распределения расходов на прямые и косвенные в учётной политике
    • Специфика учёта и налогообложения длящихся услуг
  5. Договор аренды и договор лизинга: учётные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга?
    • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»: как меняется конфигурация учётных и налоговых рисков
    • Двойное назначение обеспечительного платежа. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС?
    • Значение сроков и регистрации договора для бухгалтерского учёта и налогообложения
    • Коммунальные услуги как часть договора аренды (различия в позициях судов и налоговых органов)
    • Неотделимые улучшения предмета аренды: налоговые аспекты
    • Выкупная цена предмета лизинга: налоговые риски прошлой практики и новые правила налогообложения
  6. Договор займа
    • На что обратить внимание при визировании договора займа?
    • Налоговые особенности договора займа
    • Дата признания процентов в расходах и доходах
    • Как работать с нормативами процентов, указанными в п. 1 ст. 269 НК РФ?
    • Особенности учёта процентов при приобретении основных средств и осуществлении капитальных вложений
    • Беспроцентные займы: есть ли риски?
    • Переквалификация займов в авансы: обзор судебной практики
    • Внутригрупповые займы: на что обратить внимание?
  7. Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учётные и налоговые нюансы
    • Визирование посреднических договоров: моменты, требующие особого внимания главбуха
    • Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности
    • «Свои» и «чужие» расходы посредника: проблемы дифференциации при расчётах по экспортным и импортным сделкам в иностранной валюте
    • Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учёта полученных и выставленных счетов-фактур
    • Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при назначении и проведении налоговой проверки
  8. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лектор

  • Джаарбеков Станислав Маратович, Эксперт по налогам, практикующий с 1991 года. Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России.

Стоимость участия

Для юридических и физических лиц:

  • Очное участие в Москве — 35 900,00 ₽
  • Трансляция — 21 900,00 ₽

Регламент проведения

Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)

Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)

Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед

По окончании обучения выдается:

  • удостоверение установленного образца,
  • сертификат ИПБ на 10 часов — аттестованным бухгалтерам.
Оставьте контактные данные для записи на семинар
Ошибка на сайте