Рейтинг@Mail.ru

Зачет косвенного налога по импорту

Просмотров: 0
Светлана
Вопрос задан18 февраля 2016 в 10:16

В декабре 2015 был получен товар из Казахстана. 19.01.2016 уплачен косвенный налог по импорту. 03.02.2016 проставлена отметка налогового органа в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Часть импортного товара мы реализовали в декабре 2015. По итогам 4 квартала 2015 нами исчислена сумма налога по НДС к уплате. В итоге на настоящий момент мы должны по КБК 18210301000010000110 сумму 215095 руб, но почему то сумма уплаченного налога в 900000 руб по КБК 18210401000010000110 никуда не засчитывается. Я предполагала, что после отметки налогового органа в заявлении о ввозе сумма уплаченного косвенного налога должна перейти с КБК 18210401000010000110 на КБК 18210301000010000110. Что не так?

Вопрос относится к городу Пермь

Ответы:

Вахтер
Опубликовано2 октября 2020 в 11:07
Опубликовано2 октября 2020 в 11:07

Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете? 


Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.

Похожие вопросы по этой теме:

Рубрикатор
  • Бухгалтеру
  • Юристу
  • Кадровику
  • Физическому лицу
    • Формы и отчеты
    • Налоги и взносы
    • Учет и платежи
    • Расчеты с работниками
    • Документы
    • Суд
    • Корпоративное право
    • Кадровые документы
    • Трудовые отношения
    • Отчеты и контроль
    • Общие вопросы
    • Охрана труда
    • ИП и самозанятость
    • Работа. Служба
    • Здоровье
    • Семья
    • Имущество. Жилье
    • Документы
    • Льготы. Пенсии
Ошибка на сайте