Трудовая функция "Руководство проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта"

Код
D/01.7
Уровень квалификации
7
Трудовые действия
  • Организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы внутреннего аудита
  • Согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов)
  • Идентификация и оценка рисков объектов аудита (консультационных проектов)
  • Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов аудита (консультационных проектов) и системы внутреннего контроля в целом
  • Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности
  • Предложение способов снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта)
  • Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) с уполномоченными представителями проверяемого объекта аудита и (или) объекта консультационного проекта
  • Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита
  • Руководство подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов (консультационных проектов), основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации
  • Консультирование руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления
  • Проведение обучающих семинаров для руководителей и работников организации по вопросам внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления
Требования к образованию и обучению
  • Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита
  • Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю
  • Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества
  • Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации)
  • Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации
  • Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита
  • Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
  • Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
  • Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности
  • Теория менеджмента (управления)
  • Основы предпринимательской деятельности, организационного проектирования и развития
  • Основы информационных технологий и информационной безопасности
  • Ключевые риски и средства контроля, связанные с информационными технологиями
  • Информационные системы (программные продукты), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита
  • Основы управления проектами
  • Современные инструменты управления персоналом
  • Основы теории коммуникации, теории мотивации
Требования к опыту практической работы
  • Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов
  • Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации
  • Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде
  • Проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную коммуникацию
  • Ставить задачи и контролировать их исполнение
  • Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по развитию
  • Составлять и проводить презентации и обучающие семинары