Отчетность по НДС для фирм, зарегестрированных в декабре
Просмотров: 1В какой срок подвать декларацию НДС, если: ООО было открыто 8 декабря 2011 года на ОСНО, р/c в банке открыт 21 декабря. По счету прошло две операции: (книга продаж)-оплата за оказанные услуги и (книга покупок)-оплата за аренду по договору. по НДС отчитываться за 4кв. 2011 или все включить в 1 кв.2012?
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Добрый день!
При создании организации в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
Данное правило не применяется в отношении тех налогов, по которым налоговый период устанавливается как календарный месяц или квартал (п. 4 ст. 55 НК РФ, Письмо ФНС России от 26.01.2011 N КЕ-4-3/932@).
Таким образом, по НДС необходимо отчитаться. Но если у вас получается НДС на возмещение, то входной НДС к вычету я бы переносила на более удобный квартал (например, 1 квартал следующего года), учитывая, что сделать это можно в течение 3 лет. Однако, такая позиция (перенос вычета) является спорной.